Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 00:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 17084
Číslo faktúry: FD /0307/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Turňa nad Bodvou
Dodávateľ: LLORANT s.r.o.
Adresa: Pražská 4,04011 Košice
IČO: 36569658
Predmet: Údržba PC siete za 06/2017
Fakturovaná suma s DPH: 199,10
Spôsob úhrady:
Poznámka: Zmluva č. č. 375/2005
Dátum doručenia: 19.06.2017
Dátum vystavenia: 30.06.2017
Dátum splatnosti: 24.07.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0307_17
Zverejnené: 21.07.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov