Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:44.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 17146
Číslo faktúry: FD /0542/17
Číslo zmluvy: Zmluva č. č. 375/20
Objednávateľ: Obec Turňa nad Bodvou
Dodávateľ: LLORANT s.r.o.
Adresa: Pražská 4,04011 Košice
IČO: 36569658
Predmet: Údržba PC ciete 11/2017
Fakturovaná suma s DPH: 199,10
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.12.2017
Dátum vystavenia: 01.12.2017
Dátum splatnosti: 15.12.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0542_17
Zverejnené: 12.12.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov