Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 08:50.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 18039
Číslo faktúry: FD /0156/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Turňa nad Bodvou
Dodávateľ: LLORANT s.r.o.
Adresa: Pražská 4,04011 Košice
IČO: 36569658
Predmet: Údržbaa PC siete za 3/2018
Fakturovaná suma s DPH: 199,10
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 27.04.2018
Dátum vystavenia: 04.04.2018
Dátum splatnosti: 18.04.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0156_18
Zverejnené: 16.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov