Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 19:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 201100002
Číslo faktúry: FD /1024/11
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Turňa nad Bodvou
Dodávateľ: NORMA s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Nákup potravín ŠJ MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 256,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 31.01.2011
Dátum splatnosti: 15.02.2011
Dátum úhrady: 28.02.2011
Súbor: FD_1024_11
Zverejnené: 30.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov