Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 18:58.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 00001
Číslo faktúry: FD /1019/11
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Turňa nad Bodvou
Dodávateľ: Silvia Sokolová
Adresa:
IČO:
Predmet: Nákup potravín ŠJ MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 243,82
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 31.01.2011
Dátum splatnosti: 31.01.2011
Dátum úhrady: 28.02.2011
Súbor: FD_1019_11
Zverejnené: 30.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov