Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 23:58.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 9000001
Číslo faktúry: FD /1039/11
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Turňa nad Bodvou
Dodávateľ: Mäso-údeniny
Adresa:
IČO:
Predmet: Nákup potravín ŠJ MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 146,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 13.02.2011
Dátum splatnosti: 13.02.2011
Dátum úhrady: 28.02.2011
Súbor: FD_1039_11
Zverejnené: 30.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov