Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 20:17.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 5722917854
Číslo faktúry: FD /1027/11
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Turňa nad Bodvou
Dodávateľ: T-Com
Adresa:
IČO:
Predmet: Telef.poplatky
Fakturovaná suma s DPH: 63,58
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 04.02.2011
Dátum splatnosti: 18.02.2011
Dátum úhrady: 14.02.2011
Súbor: FD_1027_11
Zverejnené: 30.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov